中化新网讯 青海盐湖工业股份有限公司近日印发《青海盐湖工业股份有限公司风险管理制度》的通知,持续筑牢企业的风控“防火墙”。
今年以来,盐湖股份公司坚持底线思维,强化风险管理,深入推进内控体系建设,用制度规范员工行为,用流程保障业务运行,持续提升风险管控专业化、精细化水平,实现体系建设闭环管理,有效保障各业务、各子企业合规、安全、稳健运行。
搭框架,夯基础。构建全方位责任体系,进一步完善法人治理结构和现代企业制度。以流程修订和内控手册更新为切入点,对公司组织结构、人力资源、法人治理结构、战略规划等内容的系统梳理,建立健全规章制度321项,建立内控流程220项,夯实了体系建设基础,确保将内控体系建设嵌入重要业务领域和关键环节。上半年,公司累计修订、新建各类制度93项,优化业务流程24条,并同步更新“规章制度库”,在OA办公系统建立《规章制度库》上传制度321项,推动全员树立遵内控、知内控、守内控的理念。同时印发了《关于开展内部控制手册测试验证工作的通知》和《内部控制手册测试验证工作方案》,督导各项工作规范运行,有效规避风险,提高管理质效。
防风险,补短板。优化调整《风险预警手册》,以风险预警指标及47条风险防控措施为抓手,通过采取设置不同风险预警阈值,监测揭示关键风险趋势。同时对风险预警指标及风险防控措施执行情况进行月分析、季预警、年评估,制定相应防控措施,跟踪落实防控结果,并在生产经营分析例会上通报提醒,既检验预警指标和防控措施的适用性及有效性,也持续提升从局部到整体的风险防控能力。此外,聘请第三方专业机构辨识影响公司经营目标实现的风险事件,评估分析公司主要风险事件的管理情况及效果,构建更加完善、更加有效的风控体系。后期将根据风险评估结果找问题,补短板,确保公司风控工作高效、高质地推进,为公司持续稳定的发展提供助力。
重考核,促提升。考核是推进风控的有效方式,也是实现风控闭环管理的有效措施。公司围绕内部控制组织架构建设、内控宣贯、风险管理、审计整改等内容,对28户职能部室和18户分(子)公司开展内控考核,并将考核结果纳入经营业绩考核。加大审计监督力度,截至目前已完成对资源、安环、科研及营销等领域的审计,从内控体系健全方面、制度流程执行方面、监管是否到位等方面提出审计意见与建议,并督促问题单位及时整改。强化审计整改质效,通过以月督促、季检查、公开通报等方式督促被审计单位整改,整改率达95.74%,进一步督促各责任单位落实发现问题整改责任,促进被审计单位规范化运行,提高治理水平,对风险防控能力的增强发挥了重要作用。
盐湖股份公司党委书记、董事长贠红卫表示下一步,盐湖股份公司将持续输出合规价值,进一步完善内部控制体系,推动风险防控机制建设,稳步增强公司内部控制的有效性,提升公司抗风险能力,凝心聚力助力公司高质量发展。
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